Imatran Seudun Sähkö -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2024
Sähkönkäyttö Suomessa vuonna 2024 oli 83 TWh, jossa oli kasvua noin 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta nousi 25 prosenttiin aiemman vuoden 18 prosentista. Hiilineutraalin sähkön osuus Suomen sähköntuotannosta oli 95 % ja Suomen netotettu sähköntuonti noin 3,9 % sähkön käytöstä. Suomen asema energiaomavaraisuuden suhteen onkin hyvällä tasolla. Vuotta 2024 leimasi markkinalla kasvaneen tuulivoimakapasiteetin vaikutuksesta suuret hintojen vaihtelut sekä Ukrainan sodasta seuranneet geopoliittiset riskit. Lisäksi verkkoliiketoimintaan vaikutti uusi energiaviraston hyväksymä valvontamalli vuosille 2024–2031.
Imatran Seudun Sähkö -konserni menestyi taloudellisesti hyvin kuluneella tilikaudella. Konsernilla on käytettävissä riittävät likvidit varat suojautuakseen sääntelyn ja mahdollisten markkinahäiriöiden aiheuttamilta rahoitusriskeiltä. Sijoitukset huomioon ottaen konserni on velaton, mikä antaa hyvät edellytykset tulevien vuosien investoinneille. Sähkösalkkujen riskienhallinta tasaa tukkusähkömarkkinoiden kasvaneesta volatiliteetista syntyviä vaihteluja.
Sähköverkko on hyvässä kunnossa ja takaa tasaisen ja kohtuullisen tuoton. Hyvän toimitusvarmuuden edellytyksenä on jakeluverkon jatkuva kehittäminen. Säävarman verkon rakentaminen edistyi sähköverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti ja Mansikkalan sähköasemainvestointi aloitettiin kuluneen vuoden puolella. Verkostoinvestoinnit vuonna 2024 olivat 2,5 miljoonaa euroa. Aurinkoenergiajärjestelmien ja sähkövarastojen nopea yleistyminen korosti nykyaikaisen sähköverkon kaksisuuntaista luonnetta.
Konsernin tilinpäätös
Konsernin liikevaihto oli 26,7 (ed. 31,2) milj. euroa eli edellisvuotta pienempi. Sähkönsiirron liikevaihto, 12,7 milj. euroa, pieneni 2,1 milj. euroa (noin 14 %), ja sähkön myynti, 12,7 milj. euroa, jäi 2,4 milj. euroa (noin 16 %) edellisvuoteen verrattuna. Konsernin liikevoitoksi muodostui 5,0 milj. euroa (liikevoitto edellisenä vuonna 7,4 milj. euroa). Tilikauden tulos oli 4,2 milj. euroa (voitto edellisenä vuonna 6,1 milj. euroa).
Taseeseen kirjattujen liittymismaksujen muutos oli 0,2 (ed. 0,2) milj. euroa. Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat yhteensä noin 3,5 (ed. 2,9) milj. euroa. Sähköverkoston osuus oli 2,5 (ed. 2,4) milj. euroa.
Konsernin tunnuslukuja
- liikevoittoprosentti 18,9 %
- oman pääoman tuottoprosentti 12,0 %
- omavaraisuusaste 75,6 % (sis. taseessa olevat liittymismaksuvelat osana omaa pääomaa)
Emoyhtiö Imatran Seudun Sähkö Oy:n tilinpäätös
Emoyhtiön liikevaihto laski edellisestä vuodesta 14,1 (11,3 %) prosenttia, 14,1 milj. euroon (ed. 16,4 milj. euroa). Liikevaihdon muutos johtui laskeneista sähkösopimusten myyntihinnoista.
Emoyhtiön liiketappioksi muodostui –0,8 (ed. -1,4) milj. euroa. Liiketappio syntyi pääosin yhtiön muusta liiketoiminnasta. Eriytetty muu sähköliiketoiminta ja tuotanto eli käytännössä sähkön myynti teki voittoa 0,5 milj. euroa.
Imatran Seudun Sähkö Oy:n toiminnan tunnuslukuja:
- liiketappioprosentti -5,9 %
- oman pääoman tuottoprosentti -13,0 %
- omavaraisuusaste 47,8 %
Lisätietoja tilinpäätöksestä ja konsernin vuoden 2024 toiminnasta voi lukea täältä.